Faktúra č. DF/24/146

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/146
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta- pružina pérovania, predná os
  • Dátum doručenia: 22.04.2024
  • Celková hodnota: 126,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 78/24
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť