Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/26/082 nákup PHM Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slovnaft a.s. 31322832 393,31 € 16.03.2026 19.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/083 materiál na základe rámcovej dohody- farby, lepidlo, rezné kotúče,tmely, valčeky, štetce... Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CARLEM s.r.o. 50201042 3 429,67 € 16.03.2026 19.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/084 čistiace práce po oprave telocvične- okná a rámy Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Miroslav Fecko 41518357 1 180,00 € 16.03.2026 19.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/078 elektrina Duklianska 2/26 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 45,21 € 13.03.2026 19.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/079 elektrina Duklianska 2/26 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 550,17 € 13.03.2026 19.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/080 elektrina Volgogradská 2/26 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 1 289,50 € 13.03.2026 19.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/077 Xiaomi 67 W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 44,80 € 13.03.2026 19.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/081 revízia počítačových zostáv, elektrických spotrebičov a elektrického náradia Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Miroslav Fecko 41518357 3 516,60 € 13.03.2026 19.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
OBJ049/26 Xiaomi 67 W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Alza.sk s.r.o 365629939 44,80 € 12.03.2026 13.03.2026 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
OBJ050/26 olej motorový 0W30 PFE 3WZ/4W 1L- toyota verso Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 PK AUTO s.r.o. 31733174 175,29 € 12.03.2026 17.03.2026 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
DF/26/076 hasiaci prístroj snehový 5kg, piktogram, kontrolný štítok Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 75,89 € 11.03.2026 13.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/075 tepelná energia 2/2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 4 210,47 € 11.03.2026 13.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
OBJ046/26 čistiace práce po oprave telocvične - okná a rámy Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Miroslav Fecko 41518357 1 180,00 € 10.03.2026 10.03.2026 Tomáš Kirňak riaditeľ Objednávka
DF/26/072 ochrana objektu za mesiac marec 2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 20,10 € 10.03.2026 13.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/073 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 3/26 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 10.03.2026 13.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/074 výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 3/2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 CUBS plus,s.r.o. 46943404 35,67 € 10.03.2026 13.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/067 poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac február 2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Inštitút práce, s.r.o. 36674711 246,00 € 09.03.2026 13.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/066 online monitoring autoškola 3/2026 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 Comein.sk s.r.o 44736495 15,94 € 09.03.2026 13.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/068 pravidelné poplatky- mobilné služby Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 71,03 € 09.03.2026 13.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
DF/26/069 pravidelné poplatky VP Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 T-Slovak Telekom 35763469 48,64 € 09.03.2026 13.03.2026 Jozef Marcinčin Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »