Faktúra č. DF/26/247

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/247
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu krovinorezu- olej, lepidlo power kryštal 290ml, kotúč 225 mm 24Z
  • Dátum doručenia: 03.08.2026
  • Celková hodnota: 55,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť