0892024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,75 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0852024 |
za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1Q/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0902024 |
Školenie - porada |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1212024 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
118,88 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0552024 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
126,83 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0152024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.01.2024 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
131,52 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0812024 |
Systemova podpora MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1122024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
140,50 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0222024 |
Faktúra za služby práčovne |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
141,85 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0702024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
147,52 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1132024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
152,45 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0102024 |
ubytovanie Skills Piešťany |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
154,20 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0652024 |
Faktúra za služby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Jozef Danko ml. |
43791522 |
|
165,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0732024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
166,54 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0662024 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
170,40 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0142024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.10.2024 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
179,35 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0622024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
184,69 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0332024 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
188,45 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0562024 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
189,70 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0782024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
196,42 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1332024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PNM International s.r.o. |
05060192 |
|
206,10 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1352024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
E-Volutio s.r.o. |
47156058 |
|
209,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0042024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
210,60 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1022024 |
Fakzúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
210,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0842024 |
za tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damedis, s.r.o. |
26931664 |
|
224,40 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0092024 |
predplatné balíček Zborovňa 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0672024 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
227,93 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0792024 |
EduPage - poplatok |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0312024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
237,51 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0392024 |
Oprava vozidla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
241,42 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |