Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0822024 SPIN - servisné práce Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0862024 Ochrana objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0872024 Ochrana objektu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0852024 za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1Q/2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0842024 za tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 224,40 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0882024 Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0902024 Školenie - porada Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0892024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 101,75 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0912024 Služby pračovne Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 39,05 € 05.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0932024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marko Tatry s. r. o. 48324931 34,42 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0942024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0952024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,09 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0962024 Faktúra za prístup STSM Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0922024 Kurz art Latte Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Kotsch s. r. o. 52346595 490,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1032024 laserova tlačiareň HP laser Laser Jet M110w Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 93,69 € 11.04.2024 13.04.2024 Faktúra
0982024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 86,66 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0992024 Kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 22,18 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1012024 Faktúra za dodávku elektriny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 408,86 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1022024 Fakzúra za dodávku elektriny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 210,86 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1002024 Nová verzia MAGMA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1042024 Faktúra za deratizáciu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Štefan Lutz - DERATA s.p. 32871830 285,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1052024 Ubytovanie žiakov - vymenný pobyt Jeseníky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 597,00 € 15.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1072024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 19,79 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
1082024 Latte art kurz Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Kotsch s. r. o. 52346595 370,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
1092024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 67,20 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
1102024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 62,40 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
1112024 Výkon funkcie technika požiarnej ochrany Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1122024 Faktúra za vodu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 140,50 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1132024 Faktúra za vodu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 152,45 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1142024 Plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »