Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0732024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 OBI Slovakia s.r.o. 48258946. 166,54 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0782024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 196,42 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0752024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MPL TRADING spol. s r.o. 31388639 243,35 € 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0982024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 86,66 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1072024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 19,79 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0642024 Spotrebný materiál - svietidlo Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 25,97 € 18.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0812024 Systemova podpora MAGMA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
1192024 Technická ochrana objektu - SOŠH - Popradská cesta 17012 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1182024 Technická ochrana objektu školy Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0412024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 630,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
1092024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 67,20 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
1102024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 62,40 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0102024 ubytovanie Skills Piešťany Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRA UNITED CORPORATION, a. s. 31382711 154,20 € 22.01.2024 23.01.2024 Faktúra
1052024 Ubytovanie žiakov - vymenný pobyt Jeseníky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 597,00 € 15.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1202024 vybavenie cukrárenskej učebne Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 APD-Company s. r. o. 55488749 778,00 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1332024 vybavenie cukrárenskej učebne Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PNM International s.r.o. 05060192 206,10 € 16.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1352024 vybavenie cukrárenskej učebne Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 E-Volutio s.r.o. 47156058 209,00 € 16.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0722024 Výkin funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostnej technickej služby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0432024 Výkon funkcie technika PO Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
1112024 Výkon funkcie technika požiarnej ochrany Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0572024 Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 611,20 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0062024 výučtovanie spotreby plynu za rok 023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -11 537,24 € 19.01.2024 23.02.2024 Faktúra
4002023 za internet a pevnú linku 12 2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
3992023 za mobilné hovory 5x a SMS 12 2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,22 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0042024 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 210,60 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0972024 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 532,35 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
1152024 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 567,45 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0542024 za nakreditovanie TR karty 3/2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 356,85 € 05.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0032024 za nové verzie Magma 1Q/2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0012024 za ochranu budov Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »