Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0832024 Zemný plyn - 4/2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0802024 Faktúra za spotrený materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 37,75 € 28.03.2024 10.04.2024 Faktúra
0792024 EduPage - poplatok Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0772024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 464,30 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0782024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 196,42 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0762024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 318,77 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0972024 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 532,35 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
1062024 provízia za sprostredkovanie stravovania 2023 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -431,48 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0742024 Aktualizácia WEB stránky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MARIJANKA s. r. o. 54284368 600,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0722024 Výkin funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostnej technickej služby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0732024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 OBI Slovakia s.r.o. 48258946. 166,54 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0702024 Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 147,52 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0712024 Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 591,66 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0752024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MPL TRADING spol. s r.o. 31388639 243,35 € 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0692024 polep tabulí+ roll up Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MANIRA s.r.o. 36805904 271,20 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0682024 licenčné poplatky Smart Books škola štndart na 12 mes. Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 SmartBooks, a.s. 50244388 3 352,00 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0662024 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 170,40 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0672024 Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 227,93 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0652024 Faktúra za služby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Jozef Danko ml. 43791522 165,00 € 18.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0642024 Spotrebný materiál - svietidlo Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 25,97 € 18.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0622024 Faktúra za elektrickú energiu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 184,69 € 14.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0632024 Faktúra za elektrickú energiu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 410,26 € 14.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0592024 Potraviny Markíza Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Kamka KM, s.r.o. 46306455 51,43 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0582024 Potraviny - Markíza Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 14,40 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0612024 Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 241,84 € 13.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0602024 Faktúra za potraviny SŠŠ Poprad- catering Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 48,60 € 13.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0572024 Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 611,20 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0552024 Faktúra za čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 126,83 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0562024 Faktúra za kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 189,70 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0482024 Fa za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,15 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »