Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0822024 SPIN - servisné práce Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0902024 Školenie - porada Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0802024 Faktúra za spotrený materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 37,75 € 28.03.2024 10.04.2024 Faktúra
0892024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 101,75 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0842024 za tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 224,40 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0502024 Objednávame si u Vás tlač tabulí a roll up Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MANIRA s.r.o. 36805904 271,20 € 04.04.2024 11.04.2024 Objednávka
1032024 laserova tlačiareň HP laser Laser Jet M110w Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 93,69 € 11.04.2024 13.04.2024 Faktúra
0932024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marko Tatry s. r. o. 48324931 34,42 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0942024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0952024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,09 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0962024 Faktúra za prístup STSM Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1012024 Faktúra za dodávku elektriny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 408,86 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1022024 Fakzúra za dodávku elektriny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 210,86 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0922024 Kurz art Latte Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Kotsch s. r. o. 52346595 490,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0982024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 86,66 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0912024 Služby pračovne Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 39,05 € 05.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1002024 Nová verzia MAGMA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0992024 Kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 22,18 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1052024 Ubytovanie žiakov - vymenný pobyt Jeseníky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 597,00 € 15.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0972024 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 532,35 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »