Helena Kirešová
Informácie
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/17/0011 | Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke na mesiac marec 2017 1000 ks á 2,30 € = 2300,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Objednávka | |||||
41017027 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 14.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
41017041 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 15.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
OB/17/0021 | Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke na apríl 2017 1000 ks á 2,30 € = 2300 ,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 30.03.2017 | 31.03.2017 | Objednávka | |||||
OB/17/0027 | Objednávame u Vás:- stravné lístky žiacke na mesiac máj 2017 1000 ks á 2,30 = 2.300 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Objednávka | |||||
41017059 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
41017078 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 09.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
OB/17/0041 | Objednávame u Vás: - stravné lístky na mesiac jún 2017 500 ks á 2,30 € = 1150,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 07.06.2017 | 08.06.2017 | Objednávka | |||||
OB/17/0045 | Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke na jún 2017 100 ks á 2,30 € = 230,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 20.06.2017 | 28.06.2017 | Objednávka | |||||
41017102 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 1 380,00 € | 28.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
41017149 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 28.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
OB/17/0071 | Objednávame u Vás:- stravné lístky žiacke na október 2017 1000 ks á 2,30 = 2300 ,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Objednávka | |||||
41017162 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 18.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
OB/17/0085 | Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke na november 2017 1000 ks á 2,30 € = 2300,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 06.11.2017 | 07.11.2017 | Objednávka | |||||
41017187 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
OB/17/0120 | Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke na december 2017: 200 ks á 2,30 € = 460,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 06.12.2017 | 09.12.2017 | Objednávka | |||||
OB/17/0126 | Objednávame u Vás: - stravné lístky žiacke na december 2017: 100 ks á 2,30 € = 230,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
OB/17/0127 | Objednávame u Vás:- stravné lístky žiacke na december 2017: 100 ks á 2,30 = 230,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 0,00 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
41017208 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 690,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
41017214 | žiacke stravnélístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 230,00 € | 19.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra |