Helena Kirešová
Informácie
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/75/0021 | stravné lístky pre žiakov za 12/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 600,00 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
41021186 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 600,00 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
OB/20/0002 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 700,00 € | 09.01.2020 | 10.01.2020 | Objednávka | |||||
OB/20/0003 | žiacke lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 1 500,00 € | 16.01.2020 | 17.01.2020 | Objednávka | |||||
OB/20/0006 | žiacke lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 1 500,00 € | 31.01.2020 | 01.02.2020 | Objednávka | |||||
41020009 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 1 500,00 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
41020015 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 1 500,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OB/20/0009 | žiacke lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 1 500,00 € | 11.03.2020 | 12.03.2020 | Objednávka | |||||
41020040 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 1 500,00 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
41020169 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 900,00 € | 29.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
OB/20/0041 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 900,00 € | 02.10.2020 | 03.10.2020 | Objednávka | |||||
OB/19/0002 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 300,00 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Objednávka | ||||||
OB/19/0009 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 500,00 € | 01.02.2019 | 02.02.2019 | Objednávka | ||||||
41019018 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 500,00 € | 29.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
41019034 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 500,00 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
OB/19/0014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 1 300,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Objednávka | ||||||
OB/19/0017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 500,00 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | ||||||
41019043 | žiacke stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 500,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
OB/19/0020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 500,00 € | 05.04.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | ||||||
OB/19/0027 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Helena Kirešová | 34292292 | 2 500,00 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Objednávka |