Helena Kirešová


Informácie
  • Názov: Helena Kirešová
  • IČO: 34292292
  • Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/75/0021 stravné lístky pre žiakov za 12/2021 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 600,00 € 09.12.2021 09.12.2021 Objednávka
41021186 stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 600,00 € 09.12.2021 15.12.2021 Faktúra
OB/20/0002 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 2 700,00 € 09.01.2020 10.01.2020 Objednávka
OB/20/0003 žiacke lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 1 500,00 € 16.01.2020 17.01.2020 Objednávka
OB/20/0006 žiacke lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 1 500,00 € 31.01.2020 01.02.2020 Objednávka
41020009 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 1 500,00 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
41020015 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 1 500,00 € 04.02.2020 25.02.2020 Faktúra
OB/20/0009 žiacke lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 1 500,00 € 11.03.2020 12.03.2020 Objednávka
41020040 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 1 500,00 € 12.03.2020 27.03.2020 Faktúra
41020169 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 900,00 € 29.10.2020 10.11.2020 Faktúra
OB/20/0041 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 900,00 € 02.10.2020 03.10.2020 Objednávka
OB/19/0002 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 2 300,00 € 07.01.2019 08.01.2019 Objednávka
OB/19/0009 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 2 500,00 € 01.02.2019 02.02.2019 Objednávka
41019018 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 2 500,00 € 29.01.2019 01.03.2019 Faktúra
41019034 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 2 500,00 € 26.02.2019 05.03.2019 Faktúra
OB/19/0014 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 1 300,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Objednávka
OB/19/0017 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 2 500,00 € 11.03.2019 13.03.2019 Objednávka
41019043 žiacke stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 2 500,00 € 12.03.2019 26.03.2019 Faktúra
OB/19/0020 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 2 500,00 € 05.04.2019 10.04.2019 Objednávka
OB/19/0027 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 2 500,00 € 10.05.2019 14.05.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »