Faktúra č. 41025066

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025066
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 29.05.2025
  • Celková hodnota: 165,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 519
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť