Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025066
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 29.05.2025
- Celková hodnota: 165,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 03.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť