Faktúra č. 41025042

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025042
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.4.2025-30.6.2025
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota: 26,13 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť