Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025042
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.4.2025-30.6.2025
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 26,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť