Faktúra č. 41025035

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025035
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 181,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 519
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť