Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025035
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota: 181,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 23.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť