Faktúra č. 41025009

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025009
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.1.2025-31.3.2025
  • Dátum doručenia: 14.01.2025
  • Celková hodnota: 26,13 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť