Obstarávateľ
            
        	    - Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
 
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: 41025009
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.1.2025-31.3.2025
- Dátum doručenia: 14.01.2025
- Celková hodnota: 26,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.01.2025
- Poznámka: 
 
     
 
     
Tlačiť