Faktúra č. 41024161

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024161
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.10.2024-31.12.2024
  • Dátum doručenia: 14.10.2024
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť