Faktúra č. 41024067

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024067
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.4.2024-30.6.2024
  • Dátum doručenia: 12.04.2024
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť