Faktúra č. 41023010

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023010
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.01.2023-31.03.2023
  • Dátum doručenia: 16.01.2023
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť