Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023010
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.01.2023-31.03.2023
- Dátum doručenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť