Faktúra č. 41022212

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022212
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 109,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 519
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť