Faktúra č. 41022054

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022054
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.04.2022-30.06.2022
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť