Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022054
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.04.2022-30.06.2022
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť