Faktúra č. 41022054
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: AUTOCONT, s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 41022054
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.04.2022-30.06.2022
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2022
- Poznámka: