Faktúra č. 41022052

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022052
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 99,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 519
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť