Faktúra č. 41022046

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022046
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu 1.3.-31.3.2022
  • Dátum doručenia: 18.03.2022
  • Celková hodnota: 97,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 519
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť