Faktúra č. 41021150

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021150
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.10.2021-31.12.2021
  • Dátum doručenia: 20.10.2021
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť