Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021150
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.10.2021-31.12.2021
- Dátum doručenia: 20.10.2021
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť