Faktúra č. 41021132

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021132
  • Popis fakturovaného plnenia: softvér
  • Dátum doručenia: 20.09.2021
  • Celková hodnota: 2 360,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť