Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021132
- Popis fakturovaného plnenia: softvér
- Dátum doručenia: 20.09.2021
- Celková hodnota: 2 360,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť