Obstarávateľ
            
        	    - Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
 
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: 41021132
- Popis fakturovaného plnenia: softvér
- Dátum doručenia: 20.09.2021
- Celková hodnota: 2 360,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka: 
 
     
 
     
Tlačiť