Faktúra č. 41018063

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018063
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz smetia
  • Dátum doručenia: 23.04.2018
  • Celková hodnota: 69,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť