Faktúra č. 41018035

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018035
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 05.03.2018
  • Celková hodnota: 66,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť