Faktúra č. 41017123

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017123
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA sys. podpora 2.štvrťrok
  • Dátum doručenia: 03.08.2017
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť