SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82/20/0143 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
82/20/0169 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 528,98 € | 10.07.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
82/20/0171 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 03.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
82/20/0196 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 491,66 € | 11.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
82/20/0200 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 04.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
82/20/0221 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 470,15 € | 10.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
82/20/0223 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 03.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
82/20/0259 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 922,68 € | 09.10.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
82/20/0242 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 02.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
2020-32-2217 | Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.07.2020 | 31.12.2020 | 01.07.2020 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva | |
82/20/0287 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 021,11 € | 09.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
82/20/0274 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 03.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
2020-32-2217/01 | Dodatok č. 1 k Zmluve o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.11.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 03.12.2020 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva |
82/20/0317 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 042,70 € | 10.12.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
82/20/0302 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 03.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
9106731089 | Zmluva o dodávke plynu - maloodber | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 21.12.2020 | 31.12.2022 | 21.12.2020 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva | |
Zmluva o dodávke plynu | Zmluva o dodávke plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.12.2020 | 31.12.2022 | 18.12.2020 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva | |
82/18/0364 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 636,66 € | 14.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
82/19/0010 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 141,00 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
82/19/0039 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 136,00 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |