Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0243 stáž zamestnancov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 5 895,00 € 20.09.2022 23.09.2022 Faktúra
82/22/0244 stáž zamestnancov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 4 225,00 € 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
13/22/0082 nákup žiariviek LED Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 250,00 € 20.07.2022 10.08.2022 Faktúra
82/22/0100 kontrola detektorov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0176 stavebnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GM electronic SK, spol. s r. o. 53944259 406,63 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0024 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 5358654 1 119,10 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0054 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 008,03 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0086 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 191,87 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/22/0111 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 103,78 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0150 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 367,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0171 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 317,90 € 07.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0198 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 380,90 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0237 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 979,40 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0238 nové karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 15,60 € 13.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0246 nové karty - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 4,80 € 28.09.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0265 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 299,60 € 10.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/22/0285 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 429,20 € 07.11.2022 17.11.2022 Faktúra
202203 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 5 120,00 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
82/22/0323 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 314,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 56,40 € 28.12.2022 31.12.2022 Faktúra
82/22/0337 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 098,00 € 28.12.2022 31.12.2022 Faktúra
13/22/0113 poťahová látka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GABATEX s.r.o. 53078756 76,01 € 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
82/22/0214 tlač tlačív Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 78,00 € 26.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0229 výmena podlahovej krytiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 819,73 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0043 nalepenie kobercov s prísluš. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 970,47 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0068 administratívny poplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Faktúra
13/22/0017 materiál k HP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,64 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0033 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0032 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 455,40 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0031 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 94,80 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »