82/24/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
119,76 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
254,52 € |
09.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
378,76 € |
16.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
418,50 € |
17.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
31,97 € |
25.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
395,08 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
202,25 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
658,58 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
314,50 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
417,91 € |
06.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
213,36 € |
12.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
147,11 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
261,36 € |
20.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
270,72 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
190,28 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
224,46 € |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
256,22 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
235,94 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
198,08 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,56 € |
08.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,52 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0053 |
Chladnička R 600L |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
1 328,80 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0028 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
94,62 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0070 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
34,65 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0073 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
107,62 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0005 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0084 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0107 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.04.-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0007 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |