Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/26/0103 kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 ročný Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Disig, a.s. 35975946 110,70 € 09.04.2026 23.04.2026 Faktúra
82/26/0104 vývoz triedeného odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Technické služby mesta Prešov, a.s. 31718914 25,45 € 09.04.2026 23.04.2026 Faktúra
13/26/0099 nákup elektro tovaru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 235,00 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
13/26/0098 Elektromateriál cvičné práce PV, maturitné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 279,63 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
13/26/0100 nákup elektro tovaru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 102,23 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
82/26/0111 dodávka zemného plynu za 04/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 71,51 € 08.04.2026 20.04.2026 Faktúra
82/26/0112 dodávka zemného plynu za 04/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 3 308,64 € 08.04.2026 20.04.2026 Faktúra
12/26/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 201,61 € 08.04.2026 07.05.2026 Faktúra
82/26/0088 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
82/26/0093 Nákup PHM od 16. - 31.03.2026, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 303,01 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
82/26/0098 prepravné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Miroslav Skočej 14439182 295,20 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
12/26/0089 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 225,17 € 07.04.2026 14.04.2026 Faktúra
82/26/0090 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q, Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 615,00 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
13/26/0097 maliarske potreby - maľovanie dverí, zarubne a radiatora - kabinet SB04 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 52,62 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
82/26/0089 systemová podpora Magma 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
82/26/0094 užívanie rozvodných sietí 03/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 536,93 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
82/26/0091 hosting k doméne sost 2026/27 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 89,41 € 07.04.2026 17.04.2026 Faktúra
82/26/0092 likvidácia kuchynského odpadu 03/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 121,77 € 07.04.2026 17.04.2026 Faktúra
82/26/0096 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,00 € 07.04.2026 17.04.2026 Faktúra
82/26/0097 spotreba vody 03/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 3 206,71 € 07.04.2026 21.04.2026 Faktúra
82/26/0086 podaná strava pre účastníkov KK SOČ 2026 dňa 26.03.2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 1 032,00 € 01.04.2026 09.04.2026 Faktúra
202601 strava pre zamestnancov - Deň učiteľov dňa 27.03.2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 226,89 € 01.04.2026 09.04.2026 Faktúra
13/26/0095 Materiál na výrobu hodín-PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 72,03 € 01.04.2026 11.04.2026 Faktúra
82/26/0087 stavebné práce - oprava chodby ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 23 216,95 € 01.04.2026 11.04.2026 Faktúra
13/26/0096 batérie GP super , vložka 6kľúč Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 71,46 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
13/26/0093 Zváračská škola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 25,89 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
13/26/0092 Nabíjačka batérií pre PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Würth spol. s r.o. 00684864 599,01 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
82/26/0095 stáž ERASMUS+, Španielsko Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 10 901,00 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
12/26/0088 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 508,58 € 01.04.2026 16.04.2026 Faktúra
13/26/0094 Vrátenie tovaru-dobropis Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 -254,46 € 01.04.2026 16.04.2026 Faktúra