Faktúra č. 202601

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202601
  • Popis fakturovaného plnenia: strava pre zamestnancov - Deň učiteľov dňa 27.03.2026
  • Dátum doručenia: 01.04.2026
  • Celková hodnota: 226,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť