Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/26/0076 Dlažba 60x60 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 553,00 € 19.03.2026 24.03.2026 Faktúra
82/26/0078 známka ITIC 02/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 13,00 € 19.03.2026 26.03.2026 Faktúra
82/26/0075 oprava vozidla WV Kombi PO 062DR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TMT service s. r. o. 54374812 869,33 € 17.03.2026 20.03.2026 Faktúra
82/26/0074 lyžiarsky kurz/pedagogický dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAULIT s.r.o. 35777729 200,00 € 17.03.2026 20.03.2026 Faktúra
82/26/0076 strava pre účastníkov súťaže Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola drevárska 42096642 28,20 € 17.03.2026 24.03.2026 Faktúra
82/26/0070 lyžiarsky kurz/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 4 500,00 € 16.03.2026 19.03.2026 Faktúra
82/26/0071 lyžiarsky kurz/žiaci, doplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 1 800,00 € 16.03.2026 20.03.2026 Faktúra
82/26/0069 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cech strechárov Slovenska 31781543 90,00 € 16.03.2026 26.03.2026 Faktúra
82/26/0072 spotreba el.energie 02/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 2 948,21 € 16.03.2026 26.03.2026 Faktúra
13/26/0071 tričko s potlačou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 90,41 € 16.03.2026 26.03.2026 Faktúra
82/26/0068 spotreba el.energie 02/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 608,79 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
13/26/0070 stavebný materiál/oprava kabinetu SB04 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 170,21 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
82/26/0067 spotreba plynu 02/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 11 986,07 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
13/26/0068 toner a valec Brother Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 73,80 € 12.03.2026 20.03.2026 Faktúra
12/26/0059 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 520,00 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
82/26/0066 odborné školenie zamestnancov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 70,00 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
82/26/0065 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 188,44 € 11.03.2026 20.03.2026 Faktúra
12/26/0063 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 325,00 € 11.03.2026 24.03.2026 Faktúra
12/26/0056 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 746,06 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
12/26/0057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 411,52 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
82/26/0059 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 33,26 € 09.03.2026 11.03.2026 Faktúra
13/26/0065 oprava nábytku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 95,70 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
12/26/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,65 € 09.03.2026 17.03.2026 Faktúra
82/26/0064 likvidácia kuchynského odpadu 02/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 121,77 € 09.03.2026 17.03.2026 Faktúra
82/26/0058 oprava čerpadiel v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 6 891,96 € 09.03.2026 19.03.2026 Faktúra
82/26/0057 Zamestnanecké benefity/multicard Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 109,20 € 09.03.2026 19.03.2026 Faktúra
13/26/0064 rigips - stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 4,88 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
82/26/0060 telekomunikačné služby - pevná linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,57 € 05.03.2026 18.03.2026 Faktúra
82/26/0061 Telekomunikačné služby - internet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,66 € 05.03.2026 18.03.2026 Faktúra
82/26/0062 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 78,16 € 05.03.2026 18.03.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »