Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/24/0385 | spotreba vody 4.Q.2024 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Xylo Machinery SK s.r.o. | 31733085 | 163,32 € | 07.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | |||||
| 82/24/0381 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 94,56 € | 07.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | |||||
| 12/25/0001 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | A.P.S. – FOOD s.r.o. | 50208853 | 272,61 € | 07.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra |