Faktúra č. 12/25/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 10.01.2025
  • Celková hodnota: 1 217,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/004
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/004 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 217,68 € 03.01.2025 14.01.2025 Objednávka
Tlačiť