13/24/0206 |
pracovné pomôcky - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
248,29 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
518,84 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0243 |
prenájom priestorov a občerstvenie pre konzorcium škôl/projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
1 206,70 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0242 |
mesačný a prevádzkový poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
20,34 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0247 |
tlač propagačných materiáov /SOŠ Dopravná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
303,72 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0248 |
tlač propagačných materiáov /SOŠ služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
307,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0249 |
tlač propagačných materiáov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
499,68 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0250 |
tlač propagačných materiáov/ SŠ ĽP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
286,94 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0207 |
propagačné materiály Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
357,20 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0244 |
podaná strava pre účastníkov MSR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 420,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0205 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
957,66 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0246 |
telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
88,68 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
390,53 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0245 |
spotreba vody august 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 227,19 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0204 |
dvere plné + kľučka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
44,69 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0239 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
56,70 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
277,91 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
515,20 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0241 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 284,47 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
684,88 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0240 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,33 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0201 |
elektromateriál/rozšírenie internet.pripojenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
433,54 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0202 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
613,80 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
179,64 € |
28.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0200 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
7 600,52 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
166,38 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0238 |
zapožičanie teleskopických nožníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
16,80 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |