Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0206 pracovné pomôcky - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 248,29 € 04.09.2024 18.09.2024 Faktúra
12/24/0170 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 518,84 € 04.09.2024 20.09.2024 Faktúra
82/24/0243 prenájom priestorov a občerstvenie pre konzorcium škôl/projekt Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 4 SPORT, s.r.o. 36478369 1 206,70 € 03.09.2024 06.09.2024 Faktúra
82/24/0242 mesačný a prevádzkový poplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 20,34 € 03.09.2024 06.09.2024 Faktúra
82/24/0247 tlač propagačných materiáov /SOŠ Dopravná Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 303,72 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
82/24/0248 tlač propagačných materiáov /SOŠ služieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 307,00 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
82/24/0249 tlač propagačných materiáov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 499,68 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
82/24/0250 tlač propagačných materiáov/ SŠ ĽP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 286,94 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
13/24/0207 propagačné materiály Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DaT - Design and Technology s.r.o. 50903632 357,20 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
82/24/0244 podaná strava pre účastníkov MSR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 1 420,00 € 03.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0205 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 957,66 € 03.09.2024 18.09.2024 Faktúra
82/24/0246 telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 88,68 € 03.09.2024 18.09.2024 Faktúra
12/24/0168 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 390,53 € 03.09.2024 04.10.2024 Faktúra
82/24/0245 spotreba vody august 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 227,19 € 02.09.2024 28.09.2024 Faktúra
13/24/0204 dvere plné + kľučka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 44,69 € 02.09.2024 06.09.2024 Faktúra
82/24/0239 nákup PHM Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 56,70 € 02.09.2024 06.09.2024 Faktúra
12/24/0163 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 277,91 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
12/24/0166 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 515,20 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
82/24/0241 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
12/24/0164 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 284,47 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
12/24/0165 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 684,88 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
12/24/0167 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 306,00 € 02.09.2024 17.09.2024 Faktúra
82/24/0240 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 37,00 € 02.09.2024 28.09.2024 Faktúra
12/24/0162 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 31,33 € 30.08.2024 10.09.2024 Faktúra
13/24/0201 elektromateriál/rozšírenie internet.pripojenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 433,54 € 28.08.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0202 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 613,80 € 28.08.2024 13.09.2024 Faktúra
12/24/0161 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 179,64 € 28.08.2024 27.09.2024 Faktúra
13/24/0200 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 7 600,52 € 27.08.2024 07.09.2024 Faktúra
12/24/0160 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 166,38 € 27.08.2024 20.09.2024 Faktúra
82/24/0238 zapožičanie teleskopických nožníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 16,80 € 23.08.2024 06.09.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »