Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0097 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 757,61 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0089 stavebný materiál/výuka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 283,28 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0090 Hilti stroje pre školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Hilti Slovakia spol. s r.o. 31344445 50,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0099 ubytovanie a strava/workshop pre zam.školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 179,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0096 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
12/24/0080 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 472,56 € 08.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0085 drez kuchynský + batéria/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 215,30 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/0086 vodoinštalačný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 152,36 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/0088 stavebný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 50,40 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0095 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 463,37 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
12/24/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 266,73 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0087 led žiarovky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 61,20 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0072 materiál na servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 728,50 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
12/24/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 442,61 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0093 ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0092 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0094 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,78 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0091 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
82/24/0088 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 21,13 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0082 tankovanie, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 279,98 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0087 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0086 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 572,66 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0074 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 778,23 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0085 servisné práce 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0084 MAGMA HCM - systémová podpora od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0076 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0089 hosting k doméne sost 2024/25 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,77 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0083 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 120,00 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
12/24/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 239,52 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra