Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0053 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 62,82 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/22/0357 vydanie známok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 63,00 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/23/0312 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 63,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
13/23/0103 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 63,50 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/0064 spotrebný materiál/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 63,90 € 20.04.2023 03.05.2023 Faktúra
82/23/0002 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0017 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
82/23/0057 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra
82/23/0079 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
82/23/0105 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.05.2023 05.05.2023 Faktúra
82/23/0132 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
82/23/0158 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0187 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 02.08.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/0218 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 06.09.2023 11.09.2023 Faktúra
82/23/0251 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
82/23/0288 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
82/23/0324 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
82/23/0320 odborný seminár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Faktúra
82/23/0104 spotreba plynu - máj Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 65,00 € 03.05.2023 29.05.2023 Faktúra
13/23/0075 náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WOOD - B s.r.o. 47916206 67,56 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
13/23/0018 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
13/23/0038 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0261 aktualizácia aSc Agenda EduPage Government 10 - 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 69,00 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
12/23/0313 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 69,59 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
12/23/0042 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 71,64 € 14.02.2023 17.03.2023 Faktúra
82/23/0076 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 71,68 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0010 školenie iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0240 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 74,72 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0086 čistiace prostriedky k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 75,80 € 29.05.2023 01.06.2023 Faktúra
13/23/0062 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 76,36 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »