Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0226 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 199,00 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0225 služby virtuálnej knižnice 08/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
82/23/0224 spotreba plynu 08/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 360,76 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0223 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 62,38 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
82/23/0222 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0221 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
82/23/0220 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
82/23/0219 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 235,92 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
82/23/0218 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 06.09.2023 11.09.2023 Faktúra
82/23/0217 stavebné práce - oprava izieb ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 560,15 € 06.09.2023 11.09.2023 Faktúra
82/23/0216 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 114,10 € 04.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0215 podaná strava - účastníci MSR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 1 482,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
82/23/0214 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
82/23/0213 spotreba plynu - september Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 53,00 € 04.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0212 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
82/23/0210 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 06/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 324,00 € 28.08.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0209 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 500,00 € 28.08.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0208 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 2 340,00 € 28.08.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0207 tlač tlačív Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 76,80 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
82/23/0206 výmena žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 232,32 € 25.08.2023 30.08.2023 Faktúra
82/23/0205 stavebné práce - oprava izieb ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 21 491,63 € 22.08.2023 25.08.2023 Faktúra
82/23/0204 služby SANET 3.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 17.08.2023 25.08.2023 Faktúra
82/23/0203 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 33,00 € 10.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0202 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 11.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0201 spotreba el.energie 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 178,92 € 11.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0200 vysprávky a maľba stien a soklíkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 206,92 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0199 vysprávky a maľba stien priestorov kuchyne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 391,52 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0198 služby virtuálnej knižnice 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 07.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0197 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0196 spotreba plynu 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 853,93 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »