82/23/0226 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
199,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0225 |
služby virtuálnej knižnice 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0224 |
spotreba plynu 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 360,76 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0223 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
62,38 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0222 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0221 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0220 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0219 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 235,92 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0218 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0217 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
560,15 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0216 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 114,10 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0215 |
podaná strava - účastníci MSR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 482,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0214 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0213 |
spotreba plynu - september |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
53,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0212 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0210 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
324,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0209 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 500,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0208 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 340,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0207 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
76,80 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0206 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
232,32 € |
25.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0205 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
21 491,63 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0204 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0203 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
33,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0202 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0201 |
spotreba el.energie 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
178,92 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0200 |
vysprávky a maľba stien a soklíkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 206,92 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0199 |
vysprávky a maľba stien priestorov kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 391,52 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0198 |
služby virtuálnej knižnice 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0197 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0196 |
spotreba plynu 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 853,93 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |