82/23/0257 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0256 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0255 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0254 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 712,68 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0253 |
služby virtuálnej knižnice 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0252 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
93,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0251 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0250 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0249 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 473,64 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0248 |
spotreba plynu - október |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
164,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0247 |
školské licencie - servis 2 r. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
2 080,80 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0246 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0245 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0244 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0242 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0241 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 311,98 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0240 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
247,68 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0239 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0238 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
457,35 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0237 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
568,57 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0236 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
127,20 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0235 |
nové karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
6,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0234 |
čistenie lapača tukov a likvidácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
358,80 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0233 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 779,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0232 |
vydanie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
162,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0231 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
13,52 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0230 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
165,45 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0229 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0228 |
spotreba el.energie 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,98 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0227 |
spotreba el.energie 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
162,70 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |