Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0059 spotreba plynu 2/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 431,63 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0058 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0057 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,57 € 08.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0056 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0055 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 840,87 € 07.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0054 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 008,03 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0053 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 133,29 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0052 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 33,54 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0051 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 811,39 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0050 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 03.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0049 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 279,18 € 02.03.2022 08.03.2022 Faktúra
82/22/0048 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0047 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0046 služby virtuálnej knižnice na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 01.03.2022 01.03.2022 Faktúra
82/22/0044 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 17.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0043 nalepenie kobercov s prísluš. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 970,47 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0042 nové verzie Magma HCM 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 16.02.2022 22.02.2022 Faktúra
82/22/0041 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 140,58 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0040 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0039 spotreba plynu/zvýšenie ceny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 9 738,42 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0038 inzercia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PETIT PRESS,a.s. 35790253 432,00 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0037 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 151,04 € 11.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0036 zhotovenie ISIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0035 členský príspevok na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cech strechárov Slovenska 31781543 90,00 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
82/22/0034 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0033 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0032 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 455,40 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0031 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 94,80 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0030 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 99,00 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0029 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »