Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0219 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 485,65 € 30.08.2022 08.09.2022 Faktúra
82/22/0218 vysprávky a maľby stien a podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 983,48 € 30.08.2022 10.09.2022 Faktúra
82/22/0217 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 561,00 € 26.08.2022 07.09.2022 Faktúra
82/22/0216 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 512,00 € 26.08.2022 07.09.2022 Faktúra
82/22/0215 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 427,00 € 26.08.2022 07.09.2022 Faktúra
82/22/0214 tlač tlačív Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 78,00 € 26.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0213 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 050,00 € 24.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0212 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 744,07 € 23.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0211 služby SANET 3.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 22.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0210 školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER 50003844 146,00 € 11.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0209 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0208 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 20,62 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0207 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0206 spotreba plynu 7/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 288,99 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0205 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 25 523,11 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
82/22/0204 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 1 886,16 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0203 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 72,58 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0202 nová podlaha a maľba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 033,33 € 05.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0201 nová podlaha a maľba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 395,56 € 05.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0200 nová podlaha a maľba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 882,22 € 05.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0199 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 04.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0198 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 380,90 € 05.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0197 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,67 € 04.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0196 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 693,00 € 03.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0195 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 8,74 € 03.08.2022 10.08.2022 Faktúra
82/22/0194 revizia el.inštalácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 264,01 € 02.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0193 revízia el. inštalácie a el. spotrebičov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 672,12 € 02.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0192 prípravny kurz k úradnej skúške zvárača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UNIZVAR, s.r.o. 36452378 732,00 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
82/22/0191 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0190 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 097,54 € 02.08.2022 17.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »